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强化常州民营企业内部审计的策略分析
[2008-11-6]
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关于加强我国审计整改工作的几点思考
[2008-10-28]
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浅议审计的内外环境风险问题
[2008-10-15]
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利用国有商业银行股改时机开展效益审计
[2008-10-15]
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农村合作金融机构财务内审工作有待加强
[2008-9-2]
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关注企业内审六大特性
[2008-8-25]
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浅谈企业内部审计外部化
[2008-8-6]
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理顺财务与审计的关系 保障内部审计职能的发挥
[2008-8-6]
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浅议内部控制和内部审计的关系
[2008-8-6]
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加强多经企业审计工作的几点思考
[2008-8-6]
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关于内部审计的几点思考
[2008-8-5]
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我国企业内部审计发展趋势展望
[2008-8-5]
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企业物资采购内部审计初探
[2008-8-4]
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公司治理下内部审计定位、作用与实现途径
[2008-8-4]
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新环境下的企业风险管理与风险导向内部审计
[2008-8-4]
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加强审计作业标准化 提升商业银行内审质量与效能
[2008-8-1]
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基建项目决算审计中值得关注的几个问题
[2008-7-31]
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如何加强内部审计以规范企业改制
[2008-7-31]
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内部审计沟通方式及其有效性和及时性的研究
[2008-7-31]
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内部审计在金融资产管理公司治理的作用
[2008-7-29]
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民营企业内部审计存在的问题及对策思考
[2008-7-29]
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会计信息失真中内部审计的作用
[2008-7-29]
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如何构建上市商业银行内部控制系统
[2008-7-28]
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基于公司治理的内部审计问题研究
[2008-7-27]
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现代商业银行内部审计制度在公司治理中的作用
[2008-7-27]
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对现代内部审计业绩评价模式的探讨
[2008-7-27]
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强化内部审计质量控制
[2008-7-27]
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公路工程建设中内部审计监督的新探讨
[2008-7-25]
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台湾区内部稽核制度的发展及其借鉴
[2008-7-25]
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民营企业内部审计存在的问题与对策分析
[2008-7-25]
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