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不同产权结构下内部控制效率的研究
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试论现代企业内部控制制度
[2008-11-26]
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商业银行内部控制低效的成因及模式重构
[2008-11-26]
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对于企业内部会计控制浅析
[2008-11-26]
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浅谈会计制度设计中的内部控制
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内部控制理论研究的回顾与展望
[2008-11-26]
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货币资金内部管理存在的漏洞及制度完善
[2008-11-26]
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内部控制审计中的几个基本问题研究
[2008-11-6]
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从往来账款治理看企业的内部控制制度
[2008-10-29]
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完善企业内部控制的策略建议
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试论企业电算化会计系统的内部控制
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浅论企业的内部控制
[2008-10-29]
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浅论内部公司治理与内部控制
[2008-10-29]
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及时发现与防范支付系统运行后新风险点
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企业货币资金内部控制制度的建立和完善
[2008-8-25]
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浅谈企业采购与付款内部会计控制
[2008-8-19]
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论内部审计在企业内部控制中的作用
[2008-8-1]
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探讨内部控制审计
[2008-7-31]
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研究内部控制审计中的几个基本问题
[2008-7-30]
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内部控制相关审计程序和方法
[2008-7-29]
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中小企业治理与内部控制制度建设
[2008-7-28]
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企业集团内部控制与预算管理研究
[2008-7-28]
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对内部控制与公司组织结构变革共生性的探索
[2008-7-25]
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对城市商业银行内部控制制度的思考
[2008-7-25]
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高校内部控制制度浅探
[2008-7-25]
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论企业内部控制制度的框架设计
[2008-7-23]
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收入与成本的内部控制研究
[2008-7-23]
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企业销售内部控制存在的问题及对策
[2008-7-20]
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我国上市公司内部控制失效分析及对策
[2008-7-16]
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内部控制、对冲和经济资本配置
[2008-7-15]
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